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弊法人が後見人等として管理している、通帳・手許現金・金銭出納帳・レシート類の内部監査を実施しました。目的は、Wチェック体制の実践及び不備の早期発見と対処です。今回の監査で得られた指摘事項の再発防止を徹底していく考えです。